Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! Как правильно в бухгалтерском учете бюджетного учреждения оформить перевод на верный субсчет основного средства, если оно было оприходовано ошибочно не на тот субсчет (например, вывеская фасадная была оприходованы на счет 101.38, а должны были на счет 101.36)? при чем ошибка обнаружена в периоде, за который отчетность уже представлена.